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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1591-168-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCCIÓN DE VIAJES DE PRENSA (PROG. 03) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1591-5-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio Nacional de Turismo - Sernatur |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Condell N° 679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Condell N°679 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
20650716,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Condell N°679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
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Proveedor |
Blanco Viajes SPA |
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Razón Social |
BLANCO VIAJES SPA
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R.U.T. |
80.116.100-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Blanco Viajes SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90121502
| Agencias de viajes | 1 | Unidad | “PRODUCCIÓN DE VIAJES DE PRENSA INFLUENCIADORES Y FAMILIARIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, 2025-2026, PROGRAMA 03. | |
$ 108.687.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.687.983
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$ 108.687.983
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Total Neto
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$ 108.687.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.650.717
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$ 129.338.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.