Orden de Compra. Nº1591-364-AG22 "Material gráfico sello Q y Sello S - Compra ágil: 1591-137-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1591-364-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Material gráfico sello Q y Sello S - Compra ágil: 1591-137-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional de Turismo - Sernatur
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Condell N° 679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1211 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Avenida Condell N° 679
Comuna Providencia
Impuesto 290981,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Condell N° 679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASOCIADOS MK PRINT SPA
Razón Social MK PRINT SPA
R.U.T. 76.510.978-7
Sucursal ASOCIADOS MK PRINT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151904
Servicios de impresión industrial Offset1UnidadServicios de impresión de material gráfico para entrega de Sello Q y Sello S de acuerdo con detalle de documento adjunto.  $ 1.531.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.480 $ 1.531.480
Total Neto $ 1.531.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.981
TOTAL OC $ 1.822.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.