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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1591-703-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de folletería para Oficinas de Información Turística |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
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R.U.T. |
60.704.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Condell N° 679 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
2343268 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Condell N° 679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CRV |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
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R.U.T. |
76.009.245-2 |
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Sucursal |
CRV |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223790 )FOLLETO - 1249795 | (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(82093)
; SERVICIO POR $ 100.000(129)
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$ 12.982.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.982.093
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$ 12.982.093
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Total Neto
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$ 12.982.093
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Descuento
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$ 649.105
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.343.268
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 14.676.256
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.