Orden de Compra. Nº1592-337-SE09 "Servicios Junio"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Prevision Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1592-337-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicios Junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5466-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa Fortalecimiento Sistema de Pensiones
Razón Social Subsecretaria de Prevision Social
R.U.T. 61503000-7
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273, piso 5º.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Prevision Social
R.U.T. 61503000-7
Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAFALDA ALEJANDRA RISSETTI ZUNIGA
Razón Social MAFALDA ALEJANDRA RISSETTI ZUNIGA
R.U.T. 11.390.439-9
Sucursal MAFALDA ALEJANDRA RISSETTI ZUNIGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Estudio fotográfico1Unidad   $ 233.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.333 $ 233.333
Total Neto $ 233.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 233.333

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.