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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1592-583-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Volantes y afiches Difusión Aumento Pilar Solidario |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social |
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Razón Social |
Subsecretaría de Previsión Social
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R.U.T. |
61.503.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Huerfanos N° 1273 Piso 8 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Previsión Social
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R.U.T. |
61.503.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Huerfanos N° 1273 Piso 8 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
751783 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huerfanos N° 1273 Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Menssage |
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Razón Social |
MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA
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R.U.T. |
5.927.451-1 |
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Sucursal |
Menssage |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1224166 )VOLANTE - 1250171 | (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(22)
; SERVICIO POR $ 100.000(28)
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$ 2.822.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.822.000
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$ 2.822.000
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 1 | | (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 | (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(15)
; SERVICIO POR $ 100.000(12)
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$ 1.215.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.215.500
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$ 1.215.500
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Total Neto
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$ 4.037.500
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Descuento
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$ 80.750
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 751.783
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.708.533
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.