Orden de Compra. Nº1592-713-SE07 "diferencia de factura 56470"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Previsión Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1592-713-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-12-2007
Nombre de la Orden de Compra diferencia de factura 56470
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicios de Bodega mes de Diciembre diferencia de factura 56470
Proveniente de Licitación 1592-50-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social
Razón Social Subsecretaría de Previsión Social
R.U.T. 61.503.000-7
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Previsión Social
R.U.T. 61.503.000-7
Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social STORBOX S A
R.U.T. 96.700.620-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78131603
Bodegaje de muebles o mobiliario1UnidadBodegaje de muebles o mobiliarioServicio de bodegaje para documentos (mes de diciembre)diferencia de factura $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261 $ 261
Total Neto $ 261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.