Orden de Compra. Nº1592-983-SE14 "Telefonía movil junio"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Previsión Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1592-983-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Telefonía movil junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1592-23-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social
Razón Social Subsecretaría de Previsión Social
R.U.T. 61.503.000-7
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos N° 1273 Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Previsión Social
R.U.T. 61.503.000-7
Dirección de Facturación Huerfanos N° 1273 Piso 8
Comuna Santiago Centro
Impuesto 86730,82
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N° 1273 Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SA
Razón Social CLARO CHILE S.A.
R.U.T. 96.799.250-k
Sucursal CLARO CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaServicios adicionales a bolsa de 4500 minutos  $ 456.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.478 $ 456.478
Total Neto $ 456.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.731
TOTAL OC $ 543.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.