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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1593-169-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo y correspondencia - OR Los Lagos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Servicios Sanitarios
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R.U.T. |
61.221.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
225126,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Inspector Fiscal | Desígnase como inspector fiscal al jefe de la Oficina Regional de Los Lagos y en calidad de suplente al funcionario de la misma oficina regional señor Cesar Vera Soto.- |
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Proveedor |
Benicia del Carmen |
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Razón Social |
BENICIA DEL CARMEN RETAMAL MUÑOZ
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R.U.T. |
10.772.352-8 |
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Sucursal |
Benicia del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 3 | Mes | Trato directo por prórroga de servicio de aseo y correspondencia para la oficina regional de Los Lagos correspondiente al periodo 01/10/20 al 31/12/20.- | Servicio de aseo y correspondencia para la oficina regional de Los Lagos.- |
$ 394.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.184.874
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$ 1.184.874
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Total Neto
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$ 1.184.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.126
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$ 1.410.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.