Orden de Compra. Nº1593-215-SE26 "Pruebas PR012001 / CBS-6736-2026"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1593-215-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Pruebas PR012001 / CBS-6736-2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1593-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 421 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 39,9
Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DE CONSULTORIA VALPOSYSTEMS LIMITADA
Razón Social SERVICIOS DE CONSULTORIA VALPOSYSTEMS LIMITADA
R.U.T. 76.164.712-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS DE CONSULTORIA VALPOSYSTEMS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas300HoraSuministro de 300hh "QA" según bases de licitación y oferta adjudicada. Suministro de 300hh "QA" según bases de licitación y oferta adjudicada. UF 0,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 210,0000 UF 210,0000
Total Neto UF 210,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 39,9000
TOTAL OC UF 249,9000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.