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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1593-345-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS ASEO MONEDA 673 Y CUIDADOR EL QUISCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL PARA LAS OFICINAS SISS MONEDA N° 673 - PISOS 1° - 7° Y 9° Y LA PROVISIÓN DE UN CUIDADOR PARA EL RECINTO DE EL QUISCO, SEGÚN CONTRATO VIGENTE APROBADO POR RESOLUCIÓN N°1306 DEL 2007 Y FACTURAS N°s 00581 Y 00595. |
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Proveniente de Licitación
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1593-27-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS |
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Razón Social |
Superintendencia de Servicios Sanitarios
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R.U.T. |
61.221.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Moneda N° 673, Piso 9, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Servicios Sanitarios
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R.U.T. |
61.221.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 9 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
741000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL Y SERVICIOS ALEJANDRO DARVICH E I R L
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R.U.T. |
52.001.933-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Servicios de limpieza de edificios | SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL PARA LAS OFICINAS SISS MONEDA N° 673 - PISOS 1° - 7° Y 9° Y LA PROVISIÓN DE UN CUIDADOR PARA EL RECINTO UBICADO EN AVENIDA FRANCIA N° 0281, DE LA LOCALIDAD EL QUISCO, PAGO DEL MES DE JULIO, SEGÚN FACTURA N° 00581 |
$ 1.950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950.000
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$ 1.950.000
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Servicios de limpieza de edificios | SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL PARA LAS OFICINAS SISS MONEDA N° 673 - PISOS 1° - 7° Y 9° Y LA PROVISIÓN DE UN CUIDADOR PARA EL RECINTO UBICADO EN AVENIDA FRANCIA N° 0281, DE LA LOCALIDAD EL QUISCO, PAGO DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA N°00595. |
$ 1.950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950.000
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$ 1.950.000
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Total Neto
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$ 3.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 741.000
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$ 4.641.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.