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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1593-383-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE ASEO OFICINA SISS PUERTO MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1593-18-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PAGOS MENSUALES SEGÚN SERVICIOS PRESTADOS |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Servicios Sanitarios
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R.U.T. |
61.221.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
225126,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INSPECTOR FISCAL | SEÑOR JUAN ANCAPÁN ARRIAGADA |
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Proveedor |
Benicia del Carmen |
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Razón Social |
BENICIA DEL CARMEN RETAMAL MUÑOZ
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R.U.T. |
10.772.352-8 |
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Sucursal |
Benicia del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 3 | Mes | LICITACIÓN 1593-18-LE18 ADJUDICA SERVICIO DE ASEO Y DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, PARA LA OFICINA SISS PUERTO MONTT (ESTE CONTRATO TIENE VIGENCIA DEL 01/10/2018 AL 30/09/2020). | Se ofrece el Servicio de aseo, limpieza, y mensajería o entrega de correspondencia, además apoyo en labores administrativas, como atención de publico, de teléfono, etc. También colaboración en reuniones, con coffe break, colaboración en archivos de docum |
$ 394.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.184.874
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$ 1.184.874
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Total Neto
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$ 1.184.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.126
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$ 1.410.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.