Orden de Compra. Nº1593-462-SE24 "Empaste de la documentación contable 2022/ CBS- 5726-20224 "
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1593-462-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Empaste de la documentación contable 2022/ CBS- 5726-20224
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1016 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 86526
Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Inspector Fiscal

DESÍGNESE como Inspector Fiscal a los siguientes funcionarios y en la calidad que se señala:

 

 

Nombre

División, unidad o área

Titular

Paula Pereira Monsalve

Jefa Unidad Finanzas

Suplente

Eduardo Céspedes Muñoz

Profesional Unidad Finanzas

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empastes Aries
Razón Social ARTURO MARCELO POZO ESCOBAR
R.U.T. 10.180.988-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empastes Aries
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento66UnidadServicio de empaste de archivadores con documentación contable correspondiente al año 2023, según presupuesto.-Servicio de empaste de archivadores con documentación contable correspondiente al año 2023, según presupuesto.- $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.400 $ 455.400
Total Neto $ 455.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.526
TOTAL OC $ 541.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.