Orden de Compra. Nº1593-548-SE07 "MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA ZP-3339-0"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Servicios Sanitarios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1593-548-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2007
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA ZP-3339-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REVISIÓN DE LOS 60.000 Kms., PARA CAMIONETA ZP-3339-0, SEGÚN CONTRATO APROBADO POR RESOLUCIÓN SISS N° 4639/06 Y FACTURAS N°s. 0045712 Y 0045713 DEL 2007.
Proveniente de Licitación 1593-123-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS
Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 9, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Servicios Sanitarios
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 9
Comuna -1
Impuesto 29556,97
Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Daud S.A.
R.U.T. 78.808.430-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadServicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisiónSERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REVISIÓN 60.000 KMS. CAMIONETA NISSAN ZP-3339-0, AÑO 2006, UBICADA EN AVENIDA BALMACEDA N° 391 – LA SERENA, SEGÚN FACTURAS N°s. 0045712 y 045713, DEL 2007. $ 155.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.563 $ 155.563
Total Neto $ 155.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.557
TOTAL OC $ 185.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.