Orden de Compra. Nº1593-55-SE21 "Servicio de Aseo y Despacho correspondencia OR Coquimbo"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1593-55-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Despacho correspondencia OR Coquimbo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1593-9-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 673, Piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
R.U.T. 61.221.000-4
Dirección de Facturación Moneda N° 673, Piso 7
Comuna Santiago
Impuesto 30,5596
Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 673, Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Inspector fiscal

 DESÍGNESE como Inspector Fiscal al señor Erick Chulak Yáñez de la Oficina Regional de Coquimbo y en calidad de suplente al señor Arnaldo Muñoz Rojas de la misma oficina regional.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magali Carvajal Plaza
Razón Social Magali Carvajal Plaza
R.U.T. 6.293.692-4
Sucursal Magali Carvajal Plaza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios10UnidadServicio de aseo y correspondencia para la OR Coquimbo de la SiSS desde marzo hasta diciembre del año 2021.Servicio de aseo y correspondencia para la OR Coquimbo de la SiSS desde marzo hasta diciembre del año 2021. UF 16,08 UF 0,00 UF 0,00 UF 160,8400 UF 160,8400
Total Neto UF 160,8400
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 30,5596
TOTAL OC UF 191,3996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.