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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1593-55-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo y Despacho correspondencia OR Coquimbo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1593-9-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
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R.U.T. |
61.221.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
30,5596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Inspector fiscal | DESÍGNESE como
Inspector Fiscal al señor Erick Chulak Yáñez de la Oficina Regional de Coquimbo y en calidad de
suplente al señor Arnaldo Muñoz Rojas de la misma oficina regional. |
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Proveedor |
Magali Carvajal Plaza |
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Razón Social |
Magali Carvajal Plaza
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R.U.T. |
6.293.692-4 |
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Sucursal |
Magali Carvajal Plaza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 10 | Unidad | Servicio de aseo y correspondencia para la OR Coquimbo de la SiSS desde marzo hasta diciembre del año 2021. | Servicio de aseo y correspondencia para la OR Coquimbo de la SiSS desde marzo hasta diciembre del año 2021. |
UF 16,08
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 160,8400
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UF 160,8400
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Total Neto
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UF 160,8400
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 30,5596
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UF 191,3996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.