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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1593-640-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Servicios Sanitarios
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R.U.T. |
61.221.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 7 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
86165 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RESPONSABLE | SEÑORA NADIA VELOZ CONTRERAS |
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Proveedor |
Nova Construcciones Ltda. |
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Razón Social |
NOVA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA Y COMPANIA LIMI
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R.U.T. |
76.019.816-1 |
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Sucursal |
Nova Construcciones Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161701
| Alfombrado | 1 | Unidad | AUTORIZA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS ANTIRREFLEJOS EN VENTANALES; REPARACIÓN DE MUEBLE DE OFICINA Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA. | SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN. |
$ 453.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 453.500
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$ 453.500
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Total Neto
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$ 453.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.165
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$ 539.665
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.