|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1593-898-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
26-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO ADQUISICIÓN ETIQUETAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Superintendencia de Servicios Sanitarios
|
|
R.U.T. |
61.221.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 7 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
12350 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENTREGAR | POR FAVOR ENTREGAR EN FORMA URGENTE EN MONEDA N° 673 - PISO 9°, A LA SEÑORA SARA MAUREIRA SILVA Y FACTURAR A NOMBRE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS. |
|
|
Proveedor |
Dib y Echeverria S.A |
|
Razón Social |
CAMPANIL S A
|
|
R.U.T. |
85.262.900-2 |
|
Sucursal |
Dib y Echeverria S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41122702
| Cintas de etiquetado | 6 | Unidad no definida | Rollos de cinta térmica de 110x74, para impresora de Control de inventario. | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.000
|
$ 15.000
|
55121503
| Etiquetas identificativas | 25000 | Unidad no definida | Etiquetas de 50x30, para impresora de Control de inventario. | |
$ 2,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 65.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.350
|
|
$ 77.350
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.