Orden de Compra. Nº1594-109-SE10 "Cubierta de Vidrio "
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Marina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1594-109-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Cubierta de Vidrio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Min. Defensa - Subsecretaría de Marina
Razón Social Subsecretaría de Marina
R.U.T. 61.102.000-7
Dirección de Unidad de Compra VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Marina
R.U.T. 61.102.000-7
Dirección de Facturación VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6
Comuna Santiago Centro
Impuesto 36100
Dirección de Envío de la Factura VILLAVICENCIO N° 364, PISO 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monica Torres
Razón Social MONICA PATRICIA TORRES ESCOBAR
R.U.T. 9.353.681-9
Sucursal Monica Torres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121802
Servicios de fabricación de cristal o productos de1Unidad no definidaAdquisición e instalación de cubierta de cristal.  $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.100
TOTAL OC $ 226.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.