Orden de Compra. Nº1600-59-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1600-5-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Administrativa - Min. Defensa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1600-59-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1600-5-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1600-5-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio Defensa Nacional - Dir. Administrativa
Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa
R.U.T. 61.011.000-2
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364, piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Administrativa - Min. Defensa
R.U.T. 61.011.000-2
Dirección de Facturación Villavicencio 364, piso 5°
Comuna Santiago
Impuesto 133944,3
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 364, piso 5°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles63UnidadLámparas de emergencia recargable 2x8 watts  $ 11.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.970 $ 704.970
Total Neto $ 704.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.944
TOTAL OC $ 838.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.