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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1602-178-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-69-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1602-69-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Claro 1314 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
131860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Claro 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ArteimagenPublicitaria |
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Razón Social |
HILDA SYLVIA SANCHEZ CACERES
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R.U.T. |
7.899.370-7 |
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Sucursal |
ArteimagenPublicitaria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 2000 | Unidad | Llaveros en goma EVA inyectada Impreso A 4/1 Color.Según las especificaciones Técnicas adjuntas | |
$ 347,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 694.000
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$ 694.000
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Total Neto
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$ 694.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.860
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$ 825.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.