Orden de Compra. Nº1602-395-SE18 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROTOCOLARES (ESPEJOS DE DAMA, BILLETERAS DE DAMA Y VARÓN)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1602-395-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROTOCOLARES (ESPEJOS DE DAMA, BILLETERAS DE DAMA Y VARÓN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1602-14-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SERVICIOS GENERALES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Miguel Claro 1314
Comuna Providencia
Impuesto 260585
Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viglas
Razón Social VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA HERRERA
R.U.T. 5.038.384-9
Sucursal Viglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales50UnidadEspejos de dama metálicos redondos con aplicación de cueroESPEJOS DE CARTERA FORRADOS EN CUERO Y CAJA CORPORATIVA CON IMPRESIÓN $ 5.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales50UnidadBilleteras Damas en cuero de 19 x 11 cms. aprox.BILLETERA DE DAMA MODELO LUJO CON APLICACIONES EN CUEROS SALVAJES IMPRESAS CON LOGO Y CAJA CORPORATIVA. $ 13.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.000 $ 663.000
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales50UnidadBilleteras varones en cuero de 11,5 x 8 cms., aprox.BILLETERAS DE HOMBRE MODELO LUJO EN CUERO DE VACUNO CON IMPRESIÓN Y CAJA CORPORATIVA. $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.500 $ 439.500
Total Neto $ 1.371.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.585
TOTAL OC $ 1.632.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.