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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1602-93-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1602-40-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1602-40-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Claro 1314 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
87780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Claro 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES |
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Razón Social |
OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES
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R.U.T. |
5.022.784-7 |
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Sucursal |
OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 4200 | Unidad | SERVICIO DE IMPRESION PARA 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA CADA FUNCIONARIOS DE LA D.G.A.C.. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.000
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$ 462.000
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Total Neto
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$ 462.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.780
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$ 549.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.