Orden de Compra. Nº1604-252-SE09 "EMERGENCIA - TOCOPILLA, SERVICIO DE DEMOLICION "
Recuerde que el responsable del pago es Intendencia II Región, Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1604-252-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2009
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA - TOCOPILLA, SERVICIO DE DEMOLICION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1604-11094-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Minist. del Interior - Intendencia de la II Región
Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta
R.U.T. 60.511.020-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 384, piso 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Intendencia II Región, Antofagasta
R.U.T. 60.511.020-7
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 384, piso 2°
Comuna Antofagasta
Impuesto 11706707,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 384, piso 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Socoher Ltda.
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.352.040-2
Sucursal Constructora Socoher Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72103003
Servicios de demolición4929,14Metro CuadradoEMERGENCIA - TOCOPILLA, SERVICIO DE DEMOLICION ENTRE EL 09 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2009, SEGÚN LICITACION N° 1604-11094-LE08.-(FACTURA N° 7896.-)EMERGENCIA - TOCOPILLA, SERVICIO DE DEMOLICION ENTRE EL 09 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2009, SEGÚN LICITACION N° 1604-11094-LE08.-(FACTURA N° 7896.-) $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.614.250 $ 61.614.250
Total Neto $ 61.614.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.706.708
TOTAL OC $ 73.320.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.