|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1604-492-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pago Mantencion Computadores CONACE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1604-15-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Minist. del Interior - Intendencia de la II Región |
|
Razón Social |
Intendencia II Región, Antofagasta
|
|
R.U.T. |
60.511.020-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 384, piso 2° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Intendencia II Región, Antofagasta
|
|
R.U.T. |
60.511.020-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 384, piso 2° |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
18572,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 384, piso 2° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
InfoElec |
|
Razón Social |
IGNACIO ALEJANDRO FLORES FLORES
|
|
R.U.T. |
16.704.386-0 |
|
Sucursal |
InfoElec |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | Se requiere generar para el año 2010, contrato de suministro de mantención y reparación de equipos computaciones e impresoras de la oficina regional del CONACE Antofagasta. | |
$ 97.748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.748
|
$ 97.748
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.748
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.572
|
|
$ 116.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.