Orden de Compra. Nº1605-11700-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1605-11288-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Impuestos Internos - SII
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1605-11700-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1605-11288-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1605-11288-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII Dirección Nacional
Razón Social Servicio de Impuestos Internos - SII
R.U.T. 60.803.000-K
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120 Of. 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Impuestos Internos - SII
R.U.T. 60.803.000-K
Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2
Comuna Santiago
Impuesto 7223958,08
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nemotec Ltda.
Razón Social NEMOTEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
R.U.T. 76.918.880-0
Sucursal Nemotec Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas8Unidad Plataforma metálica $ 4.752.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.020.832 $ 38.020.832
Total Neto $ 38.020.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.223.958
TOTAL OC $ 45.244.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.