|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1605-1201-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
C040211 Materiales electricos Red Wan |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1605-205-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
|
|
R.U.T. |
60.803.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1269, Piso 2 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
235030 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1269, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ASINFOR |
|
Razón Social |
INVERSIONES MUNOZ OSSIO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.017.875-6 |
|
Sucursal |
ASINFOR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121522
| Contactos eléctricos | 1 | Unidad | Subir Anexo N°3, Oferta Económica. Indicar el valor total neto en $. | |
$ 1.237.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.237.000
|
$ 1.237.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.237.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 235.030
|
|
$ 1.472.030
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.