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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1605-234-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1605-105-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
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R.U.T. |
60.803.000-K |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1269, Piso 2 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
395075,493 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1269, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LaCasaDelRoller |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ONE SPA
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R.U.T. |
77.104.342-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LaCasaDelRoller |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | Contratación para las siguientes dependencias:
• Piso 7 y 8 del Edificio ubicado en Amanda Labarca, correspondientes a la Subdirección de Contraloría Interna y Subdirección de Tecnologías de la Información.
• Piso 13, del edificio Teatinos 120, para la Subdirección de Tecnologías de la Información. | |
$ 2.079.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.079.345
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$ 2.079.345
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Total Neto
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$ 2.079.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 395.075
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$ 2.474.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.