Orden de Compra. Nº1605-435-SE25 "LP-4062 Soporte Plataforma IBM MQ Appliance "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1605-435-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra LP-4062 Soporte Plataforma IBM MQ Appliance
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1605-110-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII Dirección Nacional
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-K
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1269, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-K
Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 2
Comuna Santiago
Impuesto 29114,58445
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOAINT CHILE S.A.
Razón Social SOAINT CHILE S.A.
R.U.T. 96.829.360-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOAINT CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1MesLos pagos se realizarán en 12 cuotas de US$ 15.195,77.- IVA incluido, mensualmente y por períodos vencidosEl precio total del contrato asciende a la suma de US$ 182.349,24.- IVA incluido. US$ 153.234,65 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 153.234,65 US$ 153.234,66
Total Neto US$ 153.234,66
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 29.114,58
TOTAL OC US$ 182.349,24


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.