Orden de Compra. Nº
1606-531-CM06
"
Utiles de escritorio
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Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de
$ 0
en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Agencia de Cooperación Internacional - MIDEPLAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1606-531-CM06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
Utiles de escritorio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Utiles de escritorio Hoja de refrendación Nº399 Horario de entrega de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.30
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Agencia de Cooperación Internacional de Chile
Razón Social
Agencia de Cooperación Internacional - MIDEPLAN
R.U.T.
60.108.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Teatinos 180, piso 8 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Ninguno
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Agencia de Cooperación Internacional - MIDEPLAN
R.U.T.
60.108.000-1
Dirección de Facturación
Teatinos 180, piso 8
Comuna
Santiago
Impuesto
60209,1
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos 180, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S.A.
Razón Social
Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA
300
Unidad
ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA
Código: 17150;Región : RM
$ 522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.600
$ 156.600
44122103
CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES
20
Unidad
CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES
Código: 10780;Región : RM
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
31201601
PEGAMENTO PROARTE ADHESIVO BARRA 21 GR ADHESIVO BARRA 21 GRS
20
Unidad
PEGAMENTO PROARTE ADHESIVO BARRA 21 GR ADHESIVO BARRA 21 GRS
Código: 17791;Región : RM
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
44121605
CINTA ADHESIVA ISOFIT DISPENSADOR DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE
15
Unidad
CINTA ADHESIVA ISOFIT DISPENSADOR DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE
Código: 18519;Región : RM
$ 1.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.420
$ 15.420
44121905
TINTA KORES 25 CC ROJA - TINTA PARA TIMBRE DE METAL 25 CC ROJA
5
Unidad
TINTA KORES 25 CC ROJA - TINTA PARA TIMBRE DE METAL 25 CC ROJA
Código: 99153RJ;Región : RM
$ 577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.885
$ 2.885
44121905
TINTA KORES 25 CC NEGRA - TINTA TIMBRE METAL KORES 25 CC NEGRA
5
Unidad
TINTA KORES 25 CC NEGRA - TINTA TIMBRE METAL KORES 25 CC NEGRA
Código: 99153NG;Región : RM
$ 577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.885
$ 2.885
55121606
ETIQUETA ADETEC LASER 106 X 35 2C 25 HJS ETIQUETA LASER 106X 35-2C 25HJS : COSTO DE FLETE A ARICA Y POZO ALMONTE 5% ADICIONAL AL MONTO DE LA FACTURA A COMPRAR
80
Unidad
ETIQUETA ADETEC LASER 106 X 35 2C 25 HJS ETIQUETA LASER 106X 35-2C 25HJS : COSTO DE FLETE A ARICA Y POZO ALMONTE 5% ADICIONAL AL MONTO DE LA FACTURA A COMPRAR
Código: 81518;Región : RM
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.440
$ 133.440
Total Neto
$ 316.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 60.209
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 377.099
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.