Orden de Compra. Nº1606-531-CM06 "Utiles de escritorio"
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Recuerde que el responsable del pago es Agencia de Cooperación Internacional - MIDEPLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1606-531-CM06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Utiles de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Utiles de escritorio Hoja de refrendación Nº399 Horario de entrega de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.30
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Cooperación Internacional de Chile
Razón Social Agencia de Cooperación Internacional - MIDEPLAN
R.U.T. 60.108.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 8 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Ninguno
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Agencia de Cooperación Internacional - MIDEPLAN
R.U.T. 60.108.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 60209,1
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA300UnidadARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCACódigo: 17150;Región : RM $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.600 $ 156.600
44122103
CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES20UnidadCORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADESCódigo: 10780;Región : RM $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
31201601
PEGAMENTO PROARTE ADHESIVO BARRA 21 GR ADHESIVO BARRA 21 GRS20UnidadPEGAMENTO PROARTE ADHESIVO BARRA 21 GR ADHESIVO BARRA 21 GRSCódigo: 17791;Región : RM $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
44121605
CINTA ADHESIVA ISOFIT DISPENSADOR DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE15UnidadCINTA ADHESIVA ISOFIT DISPENSADOR DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDECódigo: 18519;Región : RM $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420
44121905
TINTA KORES 25 CC ROJA - TINTA PARA TIMBRE DE METAL 25 CC ROJA5UnidadTINTA KORES 25 CC ROJA - TINTA PARA TIMBRE DE METAL 25 CC ROJACódigo: 99153RJ;Región : RM $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.885 $ 2.885
44121905
TINTA KORES 25 CC NEGRA - TINTA TIMBRE METAL KORES 25 CC NEGRA5UnidadTINTA KORES 25 CC NEGRA - TINTA TIMBRE METAL KORES 25 CC NEGRACódigo: 99153NG;Región : RM $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.885 $ 2.885
55121606
ETIQUETA ADETEC LASER 106 X 35 2C 25 HJS ETIQUETA LASER 106X 35-2C 25HJS : COSTO DE FLETE A ARICA Y POZO ALMONTE 5% ADICIONAL AL MONTO DE LA FACTURA A COMPRAR80UnidadETIQUETA ADETEC LASER 106 X 35 2C 25 HJS ETIQUETA LASER 106X 35-2C 25HJS : COSTO DE FLETE A ARICA Y POZO ALMONTE 5% ADICIONAL AL MONTO DE LA FACTURA A COMPRARCódigo: 81518;Región : RM $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.440 $ 133.440
Total Neto $ 316.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 60.209
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 377.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.