Orden de Compra. Nº1606-536-SE10 "Modificación de oficinas de la Unidad de Servicios Generales, según línea de diseño."
Recuerde que el responsable del pago es Agencia de Cooperación Internacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1606-536-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Modificación de oficinas de la Unidad de Servicios Generales, según línea de diseño.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1606-57-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Agencia de Cooperación Internacional de Chile
Razón Social Agencia de Cooperación Internacional
R.U.T. 60.108.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Agencia de Cooperación Internacional
R.U.T. 60.108.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 110258,9
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cyteck
Razón Social HANS ALEXIS IBARRA CESANI
R.U.T. 13.455.795-8
Sucursal cyteck
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121508
Estaciones de trabajo para computadores1UnidadModificación de oficinas de la Unidad de Servicios Generales, según línea de diseño. Se adjunta hoja de refrendación Nº 472. EMITIR Y ENTREGAR FACTURA ANTES DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010.Modificación de oficinas de la Unidad de Servicios Generales, según línea de diseño. Se adjunta hoja de refrendación Nº 472. EMITIR Y ENTREGAR FACTURA ANTES DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010. $ 580.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.310 $ 580.310
Total Neto $ 580.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.259
TOTAL OC $ 690.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.