Orden de Compra. Nº1606-709-CM18 "3 Pendones institucionales con el logo actualizado del Fondo. 4 Minirollers institucionales con el logo actualizado del Fondo. 100 Cuadernos institucionales con el logo actualizado del Fondo, libreta lisa A6 80 hojas tapa negra. "
Recuerde que el responsable del pago es Agencia de Cooperación Internacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1606-709-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 3 Pendones institucionales con el logo actualizado del Fondo. 4 Minirollers institucionales con el logo actualizado del Fondo. 100 Cuadernos institucionales con el logo actualizado del Fondo, libreta lisa A6 80 hojas tapa negra.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGCID
Razón Social Agencia de Cooperación Internacional
R.U.T. 60.108.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Agencia de Cooperación Internacional
R.U.T. 60.108.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 446515
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos200 (1223765 )CARPETA - 1249770(1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios100 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(900) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols100 (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(900) ; SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes100 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(900) ; SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales7 (1154106 )PENDÓN - TELA PVC 360 DPI M2 1177106(1154106) PENDÓN - TELA PVC 360 DPI M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $34357 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 240.499,00 $ 17.500 $ 257.999
Total Neto $ 2.447.999
Descuento $ 97.920
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 446.515
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.796.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.