Orden de Compra. Nº1607-138-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1607-10-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Seguridad Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1607-138-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1607-10-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1607-10-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUSESO
Razón Social Superintendencia de Seguridad Social
R.U.T. 61.509.000-k
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Seguridad Social
R.U.T. 61.509.000-k
Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 672600
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA
Razón Social RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA
R.U.T. 11.755.926-2
Sucursal RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1200Unidad   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540.000 $ 3.540.000
Total Neto $ 3.540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 672.600
TOTAL OC $ 4.212.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.