Orden de Compra. Nº1607-237-CM24 "SC 3301 DTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTINUIDAD MANTENCIÓN Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PLATAFORMA IBM LOTUS NOTES DOMINO."
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1607-237-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 3301 DTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTINUIDAD MANTENCIÓN Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PLATAFORMA IBM LOTUS NOTES DOMINO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Seguridad Social
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
R.U.T. 61.509.000-k
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 5°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
R.U.T. 61.509.000-k
Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Advise S.A.
Razón Social TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICOS ADVISE S.A
R.U.T. 76.186.623-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Advise S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE1 (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE(2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 345,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 345,0000 UF 345,0000
Total Neto UF 345,0000
Descuento UF 24,1500
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 320,8500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.