|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1607-437-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo, Agencia de Tarapacá |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1607-22-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Superintendencia de Seguridad Social
|
|
R.U.T. |
61.509.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Huérfanos N° 1376, piso 4° |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1341163,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos N° 1376, piso 4° |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Raquel |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAMANA MURILLO SPA
|
|
R.U.T. |
76.855.849-3 |
|
Sucursal |
Raquel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo para la Agencia Regional de Tarapacá
| Servicio de aseo por 20 meses
valor neto mensual 352.938 |
$ 7.058.756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.058.756
|
$ 7.058.756
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.058.756
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.341.164
|
|
$ 8.399.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.