Orden de Compra. Nº1607-494-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Seguridad Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1607-494-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUSESO
Razón Social Superintendencia de Seguridad Social
R.U.T. 61.509.000-k
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 1376, piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 935 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Seguridad Social
R.U.T. 61.509.000-k
Dirección de Facturación Huérfanos N° 1376, piso 4°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 1376, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Astral S.A.
Razón Social ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S A
R.U.T. 96.934.730-k
Sucursal Astral S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
2239-10-LP14
Servicios de taxi1454 (1381980 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA 1408480(1381980) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.480 $ 174.480
Total Neto $ 174.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 174.480

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por sin iva.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.