Orden de Compra. Nº1608-143-AG25 "INSUMOS DE CAFETERÍA a compra ágil: 1608-91-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1608-143-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CAFETERÍA a compra ágil: 1608-91-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSEN
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DE
R.U.T. 60.511.110-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DE
R.U.T. 60.511.110-6
Dirección de Facturación Plaza 485
Comuna Coyhaique
Impuesto 22230
Dirección de Envío de la Factura Plaza 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORI BANQUETERIA
Razón Social MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID
R.U.T. 13.824.143-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORI BANQUETERIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos6Bolsa03 bolsas de caramelos masticables o surtidos y 03 bolsas de frugele   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos15Unidad15 paquetes de galletas, (kukky chip, mckay alteza, costa choco chip, costa mantequilla, gretel mani)  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50201706
Café4Unidadfrasco de Café granulado de 170 gramos.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50201706
Café5UnidadCafé molido para cafetera de 250grs.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidadendulzante sacarina 250 ml.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50201710
Té de hierbas2Caja02 cajas de te de Hierbas de 100un.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 117.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.230
TOTAL OC $ 139.230


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.824.143-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.