Orden de Compra. Nº1609-163-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1609-13-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1609-163-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1609-13-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL
Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 831
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
Comuna Punta Arenas
Impuesto 94680,61
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTA INSTITUCIONAL
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO LTDA.
R.U.T. 77.126.250-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENTA INSTITUCIONAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171603
Servicios de fabricación de equipos fotográficos u ópticos1GlobalINFORME DEL CLIENTE: Arroja error al obturar, revisión general. INFORME Y PRESUPUESTO: Se debe realizar cambio de sistema obturación dañado, reparación de caja espejo, ajuste y mantención general  $ 249.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.580 $ 249.580
73171603
Servicios de fabricación de equipos fotográficos u ópticos1GlobalArtículo ingresa con óptica rayada y falta goma de zoom. INFORME Y PRESUPUESTO: Se debe realizar cambio de unidad VR y conector de circuito control dañados, reparación de sistema af, ajuste y mantención general. No se incluye en presupuesto óptica ya que se encuentra como repuesto descontinuado.  $ 248.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.739 $ 248.739
Total Neto $ 498.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.681
TOTAL OC $ 593.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.