Orden de Compra. Nº1609-191-SE11 "Pago de servicios enlace fibra óptica e internet "
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1609-191-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Pago de servicios enlace fibra óptica e internet
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1609-10-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Reg. de Magallanes y Antártica de Chile
Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
Comuna Punta Arenas
Impuesto 87859,8
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA - EMPRESAS CHILE S.A.
Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A
R.U.T. 90.430.000-4
Sucursal TELEFONICA - EMPRESAS CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaPor concepto de Fibra Optica Factura N° 3258244 $ 231.657. Por concepto de Internet Dedicado Factura N° 3251626, $ 318.623.- Correspondiente al consumo mes de Marzo 2011. OT/208.  $ 194.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.670 $ 194.670
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaInternet Dedicado Factura N° 32458243, $ 318.623.-  $ 267.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.750 $ 267.750
Total Neto $ 462.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.860
TOTAL OC $ 550.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.