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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1609-191-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pago de servicios enlace fibra óptica e internet |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1609-10-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile
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R.U.T. |
72.229.800-4 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
87859,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TELEFONICA - EMPRESAS CHILE S.A. |
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Razón Social |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A
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R.U.T. |
90.430.000-4 |
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Sucursal |
TELEFONICA - EMPRESAS CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad no definida | Por concepto de Fibra Optica Factura N° 3258244 $ 231.657. Por concepto de Internet Dedicado Factura N° 3251626, $ 318.623.- Correspondiente al consumo mes de Marzo 2011. OT/208. | |
$ 194.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.670
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$ 194.670
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| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad no definida | Internet Dedicado Factura N° 32458243, $ 318.623.- | |
$ 267.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 267.750
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$ 267.750
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Total Neto
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$ 462.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.860
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$ 550.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.