Orden de Compra. Nº1609-201-CM20 "2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist."
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1609-201-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL
Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Unidad de Compra Bories Nº 901, Punta Arenas. ( a convenir con encargada con gestion de personas)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1656 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Austranet
Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES AUSTRAL NETWORKS LIMITAD
R.U.T. 76.009.432-3
Sucursal Austranet
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-3-LP15
 213 (1155004 )CONSULTOR - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178004(1155004) CONSULTOR - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 276,9000 UF 276,9000
Total Neto UF 276,9000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 276,9000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.