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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1609-24-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1609-25-LQ17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1609-25-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se dará lugar a uno o más Estados de Pago que se pagarán al Proveedor una vez recibidos los productos a entera conformidad del Inspector Técnico de Obras del Gobierno Regional. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de Chile
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R.U.T. |
72.229.800-4 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
16462409,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL TODO ACERO SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL TODO ACERO SPA
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R.U.T. |
76.148.754-K |
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Sucursal |
COMERCIAL TODO ACERO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | MATERIALES Y ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN, Ver detalle Item Nº 5 que comprende las partidas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 debidamente individualizadas en la tabla del Anexo Nº 4-5, de las Bases de Licitación. | MATERIALES Y ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN, Ver detalle Item Nº 5 que comprende las partidas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 debidamente individualizadas en la tabla del Anexo Nº 4-5, de las Bases de Licitación. |
$ 86.644.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.644.261
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$ 86.644.261
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Total Neto
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$ 86.644.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.462.410
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$ 103.106.671
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.