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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1609-321-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cambio pasaje Gobernador 03 de diciembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
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R.U.T. |
72.229.800-4 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-12-2024 |
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Proveedor |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | VUELO LATAM PUNTA ARENAS – SANTIAGO – PUNTA ARENAS
IDA : MARTES 03.12.2024
HORA : 18:30 hrs.
RETORNO : JUEVES 05.12.24
HORA : 15:47 hrs.
PASAJERO : JORGE FLIES AÑON
| VUELO LATAM PUNTA ARENAS – SANTIAGO – PUNTA ARENAS
IDA : MARTES 03.12.2024
HORA : 18:30 hrs.
RETORNO : JUEVES 05.12.24
HORA : 15:47 hrs.
PASAJERO : JORGE F |
$ 243.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.560
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$ 243.560
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Total Neto
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$ 243.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 243.560
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.