Orden de Compra. Nº1609-86-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1609-33-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1609-86-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1609-33-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL
Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 553 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
R.U.T. 72.229.800-4
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
Comuna Punta Arenas
Impuesto 576754,5
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 1028
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11191502
Cuerpos sólidos de acero básico23UnidadBARRA FIERRO A-63 16MM x 6M  $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.750 $ 465.750
31201601
Adhesivos químicos12UnidadSIKADUR 32 GEL JUEGO 1KG  $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.800 $ 286.800
11162111
Malla5UnidadMALLA PERIMETRAL FAENERA 1x45m  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHA 4 PULG.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO 18 CM.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31162003
Clavos de acabado250kilogramoCLAVO GALV. CORRIENTE 5 PULG.  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.000 $ 1.025.000
31162003
Clavos de acabado300kilogramoCLAVO GALV. CORRIENTE 4 PULG.  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 3.035.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 576.754
TOTAL OC $ 3.612.304


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.