Orden de Compra. Nº1610-11105-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1610-11048-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1610-11105-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1610-11048-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1610-11048-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam X Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 410 Piso 2 Edif. Gob.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Alcalde N°510
Comuna Puerto Montt
Impuesto 87815,15
Dirección de Envío de la Factura Alcalde N°510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys Sanchez Parraguez
Razón Social GLADYS DE LAS NIEVES SANCHEZ PARRAGUEZ
R.U.T. 13.062.127-9
Sucursal Gladys Sanchez Parraguez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101501
Restaurantes1PackSERVICIO DE CAFETERIA 550 PERSONAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA  $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.185 $ 462.185
Total Neto $ 462.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.815
TOTAL OC $ 550.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.