Orden de Compra. Nº1610-71-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1610-29-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1610-71-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1610-29-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1610-29-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam X Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Rengifo N°477
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Alcalde N°510
Comuna Puerto Montt
Impuesto 608705,28
Dirección de Envío de la Factura Alcalde N°510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marco antonio aguilar garcia
Razón Social MARCO ANTONIO AGUILAR GARCIA
R.U.T. 14.425.089-3
Sucursal marco antonio aguilar garcia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadTrabajos de cierres perimetrales oficinas Sernam Los Lagos  $ 3.203.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.203.712 $ 3.203.712
Total Neto $ 3.203.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 608.705
TOTAL OC $ 3.812.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.