Orden de Compra. Nº1610-97-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1610-38-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1610-97-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1610-38-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1610-38-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sernam X Región
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Rengifo N°477
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Alcalde N°510
Comuna Puerto Montt
Impuesto 167637
Dirección de Envío de la Factura Alcalde N°510
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andrea Creaciones
Razón Social BRIGIDA ANDREA CORNEJO CAVIEDES
R.U.T. 11.735.794-5
Sucursal Andrea Creaciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101804
Abrigos y chaquetas para mujer150UnidadConfección de chaquetas de polar, según Términos de Referencia (Docto. adjunto)  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.300 $ 882.300
Total Neto $ 882.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.637
TOTAL OC $ 1.049.937


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.