Orden de Compra. Nº1611-1072-CM17 "7129 A DAF Pedido de materiales GTC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1611-1072-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra 7129 A DAF Pedido de materiales GTC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
R.U.T. 60.702.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 50 piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
R.U.T. 60.702.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6
Comuna Santiago Centro
Impuesto 50314,299
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Confidencialidad:El proveedor contratado y su personal, deberán guardar estricto control y reserva sobre la información y documentos a los que tenga acceso antes, durante y con posterioridad al desarrollo de este contrato. En consecuencia, toda la información que proporcione el SERNAC, cualquier sea su formato o soporte, relacionada o no con la ejecución de este contrato, podrá ser utilizada en forma exclusiva y restringida, únicamente, por el oferente que se adjudique el presente proceso de Licitación y para los fines de éste. En consecuencia, no podrá divulgar y/o entregar a terceros, ni aun bajo pretexto de haber terminado el contrato, por cualquier causa, los datos proporcionados y será de su responsabilidad implementar los mecanismos necesarios para impedir que otra persona o entidad acceda y/o utilice la información proporcionada o haga un uso distinto al previsto por el SERNAC y/o por el titular de los datos o antecedentes al momento de prestar su autorización o consentimiento. SERNAC podrá pedir al oferente información sobre estos mecanismos y su forma de implementación. Esta prohibición no cesa por el vencimiento o término anticipado del contrato.

Cualquier documento al que haya accedido directa o indirectamente, a propósito de la ejecución del contrato, deberá ser devuelto por el adjudicatario al finalizar la ejecución del mismo.
Declaración de HabilidadEl acto de aceptación por parte del proveedor de la presente orden de compra, implica que declara su habilidad para contratar con el Servicio Nacional del Consumidor, al tenor de lo establecido en el artículo 4 inciso sexto de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007319) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AZUL OSCURO UNIDAD 1025319(1007319) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA AZUL OSCURO UNIDAD; Código: 80167AZ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569(1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: 12749;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: 10835;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: 10780;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1007768) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO VERDE UNIDAD 1025768(1007768) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO VERDE UNIDAD; Código: 85971VE;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas30 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650 $ 19.650
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas15 (1007972) ARCHIVADOR COLÓN CARTA ANCHO PALANCA BURDEO 818AB UNIDAD 1025972(1007972) ARCHIVADOR COLÓN CARTA ANCHO PALANCA BURDEO 818AB UNIDAD; Código: 16191;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.190 $ 14.190
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores60 (1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1025980(1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: 10001RJ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores60 (1008103) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD 1026103(1008103) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD; Código: 25552;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores60 (1008170) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA NEGRO BEPETE UNIDAD 1026170(1008170) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA NEGRO BEPETE UNIDAD; Código: 34054NG;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro10 (1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD 1128388(1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD; Código: 21830M7;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1108470) CLIPS ADIX APRETADOR NEGRO 25 MM 12 UNIDADES 1128470(1108470) CLIPS ADIX APRETADOR NEGRO 25 MM 12 UNIDADES; Código: 25329;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1110021) CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD 1130021(1110021) CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD; Código: 88659;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576(1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: 17516;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES 210223(210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES ; Código: 12534;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar20 (960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT; Código: 85525;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1006097) ADHESIVO PROARTE BARRA 21GR UNIDAD 1024097(1006097) ADHESIVO PROARTE BARRA 21GR UNIDAD; Código: 17791;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1006195) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024195(1006195) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: 84056AZ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1006196) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024196(1006196) MARCADOR ARTEL PIZARRA 70 PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 84056NG;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1006275) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024275(1006275) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 22934NG;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.650 $ 28.650
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 1025002(1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11463;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1007010) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025010(1007010) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11465;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.190 $ 20.190
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007306) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO AZUL OSCURO UNIDAD 1025306(1007306) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO AZUL OSCURO UNIDAD; Código: 81149AZ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.250 $ 24.250
Total Neto $ 267.270
Descuento $ 2.458
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.314
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 315.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.