Orden de Compra. Nº1611-117-SE25 "878 A UCOTI Contrato enlace y alojamiento físico servidores 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1611-117-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 878 A UCOTI Contrato enlace y alojamiento físico servidores 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1611-5-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
R.U.T. 60.702.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 50 piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
R.U.T. 60.702.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 58350436,3354
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidadel Departamento de Tecnología e Informática requiere contratar los servicios de Red Nacional de Comunicaciones y alojamiento físico de servidores, con el objeto de proveer a SERNAC de las herramientas tecnológicas necesarias para mantener el funcionamientvalor total contrato con iva $ 307.107.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.107.560 $ 307.107.560
Total Neto $ 307.107.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.350.436
TOTAL OC $ 365.457.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.