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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1611-460-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
510 A DR Antofagasta Materiales de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
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R.U.T. |
60.702.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 50 piso 6 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
45600,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 50 piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131608
| Cepillos para aseos | 1 | Unidad |
30 TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS (60 Unidades)
14 DESODORANTE AMBIENTAL (PRECIO UNITARIO)
10 PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE PAQUETE DE 50 UNIDADES (PRECIO UNITARIO)
14 DESINFECTANTE SUPERFICIES EN AEROSOL (PRECIO UNITARIO) | |
$ 240.002,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.002
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$ 240.002
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Total Neto
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$ 240.002
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.602
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.