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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1611-57-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
963 A SERVICIO DE ASEO DR VALPARAISO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
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R.U.T. |
60.702.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 50 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
426302,525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DES EMPRESA |
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Razón Social |
DCA GROUP EST SPA
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R.U.T. |
77.552.509-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DES EMPRESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | El servicio de aseo se deberá realizar en el siguiente horario: De lunes a viernes Mañana: de 09:00 horas a 14:00 horas, o 14:00 a 19:00 horas, o en su defecto lo que defina la Dirección Regional y el proveedor, de mutuo de acuerdo entre las partes, siempre y cuando, se cumplan las 5 horas destinadas para llevar a cabo el servicio. Se requiere la dotación mínima de una persona, para que cumpla con las labores descritas. | 445000 VALOR MENSUAL TOTAL POR 6 MESES |
$ 2.243.698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.243.698
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$ 2.243.698
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Total Neto
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$ 2.243.698
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 426.303
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$ 2.670.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.