Orden de Compra. Nº1611-899-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1611-49-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1611-899-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1611-49-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1611-49-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional del Consumidor
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
R.U.T. 60.702.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 50 piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
R.U.T. 60.702.000-0
Dirección de Facturación Teatinos 50 piso 6
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1317226,8907563
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 50 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aseo De Los Rios
Razón Social MIGUEL ANGEL TRIVINOS CARDENAS
R.U.T. 12.199.656-1
Sucursal Aseo De Los Rios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios15UnidadAseo y mensajería Los RíosVALOR MENSUAL NETO 462185 $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.932.775 $ 6.932.773
Total Neto $ 6.932.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.317.227
TOTAL OC $ 8.250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.