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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1612-1-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio traslado agua potable a CF San Francisco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1612-7-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA
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R.U.T. |
60.511.030-4 |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera N°645 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
516800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera N°645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Alfonso |
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Razón Social |
CARLOS ALFONSO IRIBARREN MARÍN
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R.U.T. |
15.870.750-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Alfonso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 4 | Unidad no definida | Carga y traslado de 15.000 litros agua potable a Complejo Fronterizo San Francisco, correspondiente a los días 11, 18, 22 y 28 de diciembre de 2023 | Carga y traslado de 15.000 litros agua potable a Complejo Fronterizo San Francisco, correspondiente a los días 11, 18, 22 y 28 de diciembre de 2023 |
$ 680.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.720.000
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$ 2.720.000
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Total Neto
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$ 2.720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 516.800
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$ 3.236.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.